CPF/CNPJ:
40690709315
Emissão:
19/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
139121/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.ENG.EMILIANO MACIEIRA,250 KM 11 MATINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010000
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA BR135,KM10,N.98-BAIRRO MARACANA,SAO LUIS-MA,ONDE FUNCIONAO 12.DP.DE POLICIA CIVILMES,ABR.2018,CT.17/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01651 | 19/06/2018 | 4.695,01 | 42.255,00 | 29.433,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA MARGEM DA BR135,KM10,N.98-BAIRRO MARACANA,SAO LUIS-MA,ONDE FUNCIONAO 12.DP.DE POLICIA CIVILMES,ABR.2018,CT.17/2017.
|
2018NE01651 | 19/06/2018 | 4.695,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. LOCACAO DE IMOVEL,CT.017/2017/ASSEJUR/SEGEPIMOVEL SITUADO NA MARGEMDA BR 135, KM 10, N 98,BAIRRO MARACANA/SAO LUIS-MA. MES MAIO/18
|
2018NE01653 | 19/06/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1651/18,RE FERENTE AO CT17/17/ASSEJUR/SEGEP,LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAR O 12DEPOL DA CAPITAL SAO LUIS,,JUN/18,PROC-170414/18
|
2018NE01998 | 19/07/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1651/2018REF.A LOAC.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.017/2017.
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2018NE02389 | 27/08/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1651/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.17/2017.
|
2018NE02568 | 12/09/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1651*2018REF. A LOCA.DE IMOVEL,SET2018,CT.017*2017.
|
2018NE03163 | 13/11/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1651/2018REF.A LOCA.DE IMOVLE,OUT.2018,CT.17/2017.
|
2018NE03787 | 19/12/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1651/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.17/2017.
|
2018NE03793 | 19/12/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1651/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.17/2017.
|
2018NE03810 | 19/12/2018 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01651/2018.
|
2018NE03989 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04963 | 19/06/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04965 | 19/06/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06008 | 19/07/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07376 | 28/08/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08242 | 13/09/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10395 | 13/11/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12191 | 19/12/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12259 | 19/12/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12290 | 20/12/2018 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01857 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01856 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.275,98 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02084 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02083 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.275,98 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02373 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02372 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02977 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02976 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03236 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03235 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03596 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03595 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,23 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12615 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12631 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,25 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12634 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 421,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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