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NOTA DE EMPENHO 2018NE01278

Favorecido

JOAO DOS SANTOS FILHO
R$ 22.500,00
 

CPF/CNPJ:

30203457234

Emissão:

23/05/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

118828/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA GODOFREDO VIANA, N.1134, CENTRO

Municipio:

TURIACU

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO N46/15ASSEJUR/SE GEP/MA,CUJO IMOVEL E SITUADO A RUA GODOFREDO VIANAN-1134,NA CIDADE DE TURIACU-MA,PARA OCUPACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA -DE POLICIA CIVIL.ABR/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01278 23/05/2018 2.500,01 22.500,00 17.589,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO N46/15ASSEJUR/SE GEP/MA,CUJO IMOVEL E SITUADO A RUA GODOFREDO VIANAN-1134,NA CIDADE DE TURIACU-MA,PARA OCUPACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA -DE POLICIA CIVIL.ABR/18
2018NE01278 23/05/2018 2.500,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA GODOFREDO VIANA,1.134-CENTRO,CIDADE DETURIACU-MA,MAI.2018,CT.N.046/2015.
2018NE01611 18/06/2018 2.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1278/18,LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A DEPOL DE TURIACAU/MA,_PROC/169416/18 CT46/15ASSEJUR/SEGEP, JUN/18
2018NE01991 18/07/2018 2.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.46/2018.
2018NE02345 20/08/2018 2.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.46/2015.
2018NE02569 13/09/2018 2.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1278/18,REFERENTE AO CT- 46/15ASSEJUR/SEGEP, DEPOLTURIACU, PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE, SET/18PROC,236248/18
2018NE02903 11/10/2018 2.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.46/2015.
2018NE03261 14/11/2018 2.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01278, REF.LOCACAO DE IMOVEL, MES DENOV/2018, CT.46/2015/SSP,IMOVEL LOCADO NA CIDADEDE TURIACU-MA. PROC.281272/2018.
2018NE03794 19/12/2018 2.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1278/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.46/2015.
2018NE03804 19/12/2018 2.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE1278
2018NE03944 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04143 23/05/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04845 18/06/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05984 18/07/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07011 20/08/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08247 13/09/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09358 15/10/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10611 16/11/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12192 19/12/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12282 20/12/2018 0,00 2.500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01537 07/06/2018 0,00 0,00 2.500,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02077 17/07/2018 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB02076 17/07/2018 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02115 24/07/2018 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB02113 24/07/2018 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02965 20/09/2018 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB02964 20/09/2018 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03240 11/10/2018 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB03239 11/10/2018 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03548 13/11/2018 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB03547 13/11/2018 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03945 29/11/2018 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB03944 29/11/2018 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12602 31/12/2018 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12628 31/12/2018 0,00 0,00 44,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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