CPF/CNPJ:
26832621000125
Emissão:
21/11/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
238302/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PARA UMA CENTRALDE ATENDIMENTO E GERENCI-AMENTO DE SERVICOS. PERI-ODO 01 A 30 DE SETEMBRODE 2018, CT.099/2017, NF.184
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE03357 | 21/11/2018 | 266.251,21 | 266.251,21 | 266.251,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS PARA UMA CENTRALDE ATENDIMENTO E GERENCI-AMENTO DE SERVICOS. PERI-ODO 01 A 30 DE SETEMBRODE 2018, CT.099/2017, NF.184
|
2018NE03357 | 21/11/2018 | 266.251,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL10896 | 21/11/2018 | 0,00 | 266.251,21 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04082 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.993,77 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04080 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 236.564,20 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04083 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.312,56 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04081 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.380,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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