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NOTA DE EMPENHO 2018NE01683

Favorecido

M L S PAPEIS EIRELI-EPP
R$ 19.139,30
 

CPF/CNPJ:

26176674000135

Emissão:

21/06/2018

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

140677/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM CABECA ALMOFADA PARA CARIMBO DE PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NO TAMANHO 02 ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01683 21/06/2018 19.139,30 19.139,30 19.139,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM CABECA ALMOFADA PARA CARIMBO DE PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NO TAMANHO 02 ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTI
2018NE01683 21/06/2018 19.139,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05989 18/07/2018 0,00 15,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05989 18/07/2018 0,00 1.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05989 18/07/2018 0,00 720,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05989 18/07/2018 0,00 199,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05990 18/07/2018 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05990 18/07/2018 0,00 10.315,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05990 18/07/2018 0,00 1.650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05990 18/07/2018 0,00 790,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05991 18/07/2018 0,00 3.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL05991 18/07/2018 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02332 08/08/2018 0,00 0,00 19.139,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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