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NOTA DE EMPENHO 2018NE01035

Favorecido

M L S PAPEIS EIRELI-EPP
R$ 16.023,00
 

CPF/CNPJ:

26176674000135

Emissão:

15/05/2018

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

77724/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

RODO COM CABO DE PLASTICO RIGIDO, BASE DE ALUMINIO, COM 02 LAMINAS, DE BORRACHA, PARA PARA LIMPEZA DE CHAO SABAO EM BARRA GLICERINADO, FRAGANCIA VARIADA, PARA LIMPEZA E

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01035 15/05/2018 16.023,00 16.023,00 16.023,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RODO COM CABO DE PLASTICO RIGIDO, BASE DE ALUMINIO, COM 02 LAMINAS, DE BORRACHA, PARA PARA LIMPEZA DE CHAO SABAO EM BARRA GLICERINADO, FRAGANCIA VARIADA, PARA LIMPEZA E
2018NE01035 15/05/2018 16.023,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04707 13/06/2018 0,00 680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04707 13/06/2018 0,00 3.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04707 13/06/2018 0,00 2.370,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04707 13/06/2018 0,00 1.958,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04708 13/06/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04708 13/06/2018 0,00 2.255,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04708 13/06/2018 0,00 1.620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL04708 13/06/2018 0,00 1.440,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02312 08/08/2018 0,00 0,00 16.023,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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