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NOTA DE EMPENHO 2018NE00404

Favorecido

M L S PAPEIS EIRELI-EPP
R$ 19.117,00
 

CPF/CNPJ:

26176674000135

Emissão:

14/03/2018

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

2755152017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COLCHETE EM ACO LATONADO CABECA REDONDA, NUMERO 08, CAIXA COM 72 UNIDADES DVD TIPO VIRGEM, COM CAPA EM ACRILICO, CAPACIDADE PARA 4,7GB ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA GRAMATURA DE 75 G/M2, MEDINDO 324

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00404 14/03/2018 19.117,00 19.117,00 19.117,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COLCHETE EM ACO LATONADO CABECA REDONDA, NUMERO 08, CAIXA COM 72 UNIDADES DVD TIPO VIRGEM, COM CAPA EM ACRILICO, CAPACIDADE PARA 4,7GB ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA GRAMATURA DE 75 G/M2, MEDINDO 324
2018NE00404 14/03/2018 19.117,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02416 02/04/2018 0,00 3.190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02416 02/04/2018 0,00 11.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02416 02/04/2018 0,00 417,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02416 02/04/2018 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02417 02/04/2018 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02417 02/04/2018 0,00 360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02417 02/04/2018 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00843 11/04/2018 0,00 0,00 19.117,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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