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NOTA DE EMPENHO 2018NE01898

Favorecido

JOSE UIRAQUITAN DOS ANJOS CAMELO
R$ 180.000,00
 

CPF/CNPJ:

15833283272

Emissão:

12/07/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

164092/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R. DO NORTE 340 CENTRO

Municipio:

SAO LUIS FONE 231 32 01

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL CT16/16-ASSEJUR/SEGEPCUJO OBJETIVO A LOCACAO -DE IMOVEL SITO A RUA DO NORTE,756_PARA FUNCIONAR A DEPOL DE POLICIA CIVIL ABR/18_PROC/154092/18 IMOVEL LOCALIZADO EM SAO LUIS,MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01898 12/07/2018 20.000,01 180.000,00 149.261,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL CT16/16-ASSEJUR/SEGEPCUJO OBJETIVO A LOCACAO -DE IMOVEL SITO A RUA DO NORTE,756_PARA FUNCIONAR A DEPOL DE POLICIA CIVIL ABR/18_PROC/154092/18 IMOVEL LOCALIZADO EM SAO LUIS,MA
2018NE01898 12/07/2018 20.000,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1898/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO NORTE,N.756-CENTRO,NESTA CIDADE,PARAINSTALA.E FUNCIO.DE UNIDADE DE POLICIA CIVIL,CONTRATO N.16/2016.ASSEJUR/SE GEP, MAI/18
2018NE01899 12/07/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1898/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO NORTE,N.756CENTRO,NESTA CIDADE,JUN.-2018,CT.016/2016.
2018NE01986 18/07/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1898/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.16/2016.
2018NE02400 28/08/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1898/18-RE LATIVO A LOCACAO DE IMO-VEL N-16/2016-ASSEJUR/SE GEP, SET/18,PROC-235832/18
2018NE02899 11/10/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1898/18,RELATIVO AO CT16/16ASSEJUR/SEGEP. DEPOL CAPITAL,AGO/18PROC.235837/18
2018NE02913 11/10/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1898/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.16/2016.
2018NE03275 14/11/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1898/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.16/2016.
2018NE03534 29/11/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1898/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.16/2016.
2018NE03823 19/12/2018 20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE1898
2018NE03996 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05760 13/07/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05762 13/07/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05977 18/07/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07395 28/08/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09351 15/10/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09360 15/10/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10636 16/11/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11322 29/11/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12314 20/12/2018 0,00 20.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02040 17/07/2018 0,00 0,00 4.630,64
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02042 17/07/2018 0,00 0,00 4.630,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB02039 17/07/2018 0,00 0,00 15.369,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB02041 17/07/2018 0,00 0,00 15.369,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02175 24/07/2018 0,00 0,00 4.630,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB02174 24/07/2018 0,00 0,00 15.369,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02979 20/09/2018 0,00 0,00 4.630,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB02978 20/09/2018 0,00 0,00 15.369,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03507 13/11/2018 0,00 0,00 4.630,64
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03550 13/11/2018 0,00 0,00 4.630,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB03506 13/11/2018 0,00 0,00 15.369,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB03549 13/11/2018 0,00 0,00 15.369,64
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03962 29/11/2018 0,00 0,00 4.630,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB03961 29/11/2018 0,00 0,00 15.369,36
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12565 31/12/2018 0,00 0,00 4.630,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12639 31/12/2018 0,00 0,00 4.630,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12669 31/12/2018 0,00 0,00 0,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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