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NOTA DE EMPENHO 2018NE00138

Favorecido

TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
R$ 11.868.000,01
 

CPF/CNPJ:

13392705000143

Emissão:

19/02/2018

Plano Interno:

REPRESCRIME

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

33813/2018.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Repressão à Criminalidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LOCACAO DE PLANTAFOR MA MOVEL P/A SSP-MA, MES DE JAN.2018,CT.N.57/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00138 19/02/2018 989.000,01 9.890.000,00 7.912.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LOCACAO DE PLANTAFOR MA MOVEL P/A SSP-MA, MES DE JAN.2018,CT.N.57/2015.
2018NE00138 19/02/2018 989.000,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 00138/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAFORMA MOVELINTEGRADA TIPO VIATURA DEPOLICIA, FEV/17, CT 0057/2015, NF/128.
2018NE00611 28/03/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE PLATAFORMAMOVEL INTEGRADA TIPO VIATURA DE POLICIA P/SSP-MA,MAR/18, NF/129, CT 057/15PROC.85189/18.
2018NE00817 20/04/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE PLATAFORMASMOVEIS INTEGRADAS, QUATRORODAS, TIPO VIATURA DEPOLICIA, COM EQUIPAMENTOSEMBARCADOS. MES ABRIL/18,CT.57/2015, NF.130 N DEPROCESSO: 111056/2018
2018NE01242 22/05/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE0138/18,PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PLATA-FORMA MOVEIS INTEGRADAS QUATRO RODAS, TIPO VIATU RA DE POLICIA, MAI/18 CT-57/15SSPMA,NF131,PROC- 141819/18
2018NE01867 11/07/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE PLATAFORMA MOVEL INTEGRADA, JUN/18 VIATURAS POLICIAL, CT57/15SSPMA,NF133_PROC,165035/18
2018NE02295 15/08/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00138, REF.SERVICO DE LOCACAO DEPLATAFORMAS MOVEIS INTE-GRADAS, QUATRO RODAS,TIPOVIATURA DE POLICIA COMEQUIPAMENTOS EMBARCADOSNO MES DE JULHO/2018, CT.57/2015, NF.134, PROC.193075/2018
2018NE02555 12/09/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0138/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,AGO.2018,CT.N57/2015.
2018NE02951 15/10/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0138/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,SET.2018,CONTRATO N.57/2015.
2018NE03625 30/11/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0138/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,OUT.2018,CONTRATO N.057/2015.
2018NE03631 30/11/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0138/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA.NOV.2018,CONTRATO N.057/2015.
2018NE03632 30/11/2018 989.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0138/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,DEZ.2018,CONTRATO N.057/2015.
2018NE03633 30/11/2018 989.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00940 19/02/2018 0,00 989.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02398 28/03/2018 0,00 989.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02991 20/04/2018 0,00 989.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04114 22/05/2018 0,00 989.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05640 11/07/2018 0,00 989.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06811 15/08/2018 0,00 989.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08212 12/09/2018 0,00 989.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09462 16/10/2018 0,00 989.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11426 03/12/2018 0,00 989.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11747 10/12/2018 0,00 989.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00822 11/04/2018 0,00 0,00 989.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01591 08/06/2018 0,00 0,00 989.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02410 14/08/2018 0,00 0,00 989.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02411 14/08/2018 0,00 0,00 989.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02824 05/09/2018 0,00 0,00 989.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02825 05/09/2018 0,00 0,00 989.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03458 01/11/2018 0,00 0,00 989.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03461 01/11/2018 0,00 0,00 989.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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