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NOTA DE EMPENHO 2018NE01417

Favorecido

NAURO CUTRIM GOMES
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

07491123368

Emissão:

30/05/2018

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

128625/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R 04 N 03 VILA M J DE PRAGA

Municipio:

SAO LUIS FONE 2467356

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

REFERENTE A DIARIAS SAOLUIS-MA/LAGO DA PEDRA-MA,PERIODO 28/05 A 01/06/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01417 30/05/2018 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS SAOLUIS-MA/LAGO DA PEDRA-MA,PERIODO 28/05 A 01/06/18
2018NE01417 30/05/2018 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL04392 30/05/2018 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01570 07/06/2018 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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