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NOTA DE EMPENHO 2018NE01657

Favorecido

MESO ENGENHARIA LTDA
R$ 46.577,40
 

CPF/CNPJ:

07403718000178

Emissão:

20/06/2018

Plano Interno:

ADQPREDIAL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

52486/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A MELHORIAS DAS INSTALACOES PREDIAIS DA SEICE SENARC, CONFOME CI. 17/2018-SOR/UGAM/SSP-MA E CT88/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01657 20/06/2018 36.577,41 46.577,40 46.577,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A MELHORIAS DAS INSTALACOES PREDIAIS DA SEICE SENARC, CONFOME CI. 17/2018-SOR/UGAM/SSP-MA E CT88/2017.
2018NE01657 20/06/2018 36.577,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01657/2018, MELHORIAS DAS INSTALACOES PREDIAIS DA SEIC ESENARC, CONFORME CI. 17/2018-SOR/UGAM/SSP-MA ECT 88/2017.
2018NE01665 20/06/2018 9.999,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05319 28/06/2018 0,00 46.577,40 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02025 17/07/2018 0,00 0,00 558,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB02023 17/07/2018 0,00 0,00 42.418,04
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02026 17/07/2018 0,00 0,00 1.397,32
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB02024 17/07/2018 0,00 0,00 2.203,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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