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NOTA DE EMPENHO 2018NE00296

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 1.188.235,57
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

02/03/2018

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

33070/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FORNECIMENTO DE CONBS,E LUBRIFICANTE, PECAS E ACESSORIO, JAN/18NF26926879/ CT29/17SSPMA_- E MA NUT. PREV. E CORRETIVA PERIODO 01/1A31/01/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00296 02/03/2018 1.188.235,58 1.188.235,57 1.188.235,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE CONBS,E LUBRIFICANTE, PECAS E ACESSORIO, JAN/18NF26926879/ CT29/17SSPMA_- E MA NUT. PREV. E CORRETIVA PERIODO 01/1A31/01/18
2018NE00296 02/03/2018 1.188.235,58 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
2018NE03901 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01440 02/03/2018 0,00 1.188.235,57 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00780 10/04/2018 0,00 0,00 1.187.705,63
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00781 10/04/2018 0,00 0,00 271,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00782 10/04/2018 0,00 0,00 258,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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