CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33070/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FORNECIMENTO DE CONBS,E LUBRIFICANTE, PECAS E ACESSORIO, JAN/18NF26926879/ CT29/17SSPMA_- E MA NUT. PREV. E CORRETIVA PERIODO 01/1A31/01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00296 | 02/03/2018 | 1.188.235,58 | 1.188.235,57 | 1.188.235,57 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE CONBS,E LUBRIFICANTE, PECAS E ACESSORIO, JAN/18NF26926879/ CT29/17SSPMA_- E MA NUT. PREV. E CORRETIVA PERIODO 01/1A31/01/18
|
2018NE00296 | 02/03/2018 | 1.188.235,58 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03901 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01440 | 02/03/2018 | 0,00 | 1.188.235,57 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00780 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.187.705,63 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00781 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,40 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00782 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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