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NOTA DE EMPENHO 2018NE00014

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 1.241.061,59
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

06/02/2018

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

5938/2018.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.ELETRO.COM USO DETECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS,INDIDUAL,ATRAVESDE REDE DE ESTABE. CREDENCIADOS,MANUT.PREV.CORRETIVA DOS VEICULOS,NO MES DEDEZ.2017,CT.29/2017,NF.N.26564192,26

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00014 06/02/2018 1.241.061,59 1.241.061,59 1.241.061,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.ELETRO.COM USO DETECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS,INDIDUAL,ATRAVESDE REDE DE ESTABE. CREDENCIADOS,MANUT.PREV.CORRETIVA DOS VEICULOS,NO MES DEDEZ.2017,CT.29/2017,NF.N.26564192,26
2018NE00014 06/02/2018 1.241.061,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00514 07/02/2018 0,00 1.241.061,59 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00216 06/03/2018 0,00 0,00 1.240.508,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00217 06/03/2018 0,00 0,00 251,96
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00218 06/03/2018 0,00 0,00 301,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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