CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
5938/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.ELETRO.COM USO DETECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS,INDIDUAL,ATRAVESDE REDE DE ESTABE. CREDENCIADOS,MANUT.PREV.CORRETIVA DOS VEICULOS,NO MES DEDEZ.2017,CT.29/2017,NF.N.26564192,26
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00014 | 06/02/2018 | 1.241.061,59 | 1.241.061,59 | 1.241.061,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.ELETRO.COM USO DETECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS,INDIDUAL,ATRAVESDE REDE DE ESTABE. CREDENCIADOS,MANUT.PREV.CORRETIVA DOS VEICULOS,NO MES DEDEZ.2017,CT.29/2017,NF.N.26564192,26
|
2018NE00014 | 06/02/2018 | 1.241.061,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
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2018NL00514 | 07/02/2018 | 0,00 | 1.241.061,59 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00216 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.240.508,09 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00217 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 251,96 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00218 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 301,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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