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NOTA DE EMPENHO 2018NE01816

Favorecido

MERCIA MARIA FERREIRA SOUZA
R$ 23.400,00
 

CPF/CNPJ:

00498764303

Emissão:

05/07/2018

Plano Interno:

LOCAIMOVEL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

156109/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA JOSE SARNEY,145

Municipio:

ZE DOCA

Estado:

MA

CEP:

65365000

Descrição

REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JARNEYN0145,CENTRO NA CIDADE DEZE DOCA/MA,RELATIVO AO CT40/16ASSEJUR/SEGEP, PARA FUNCIONAR A DEPOL REG. DEPOLICIA CIVIL DA CIDADE, ABRIL/18,PROC.156109/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01816 05/07/2018 2.600,01 23.400,00 18.304,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JARNEYN0145,CENTRO NA CIDADE DEZE DOCA/MA,RELATIVO AO CT40/16ASSEJUR/SEGEP, PARA FUNCIONAR A DEPOL REG. DEPOLICIA CIVIL DA CIDADE, ABRIL/18,PROC.156109/18
2018NE01816 05/07/2018 2.600,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF- A REFORCO DA NE1816 /18,RELATIVO A LOCACAO DEIMOVEL A RUA JOSE SARNEY,N-145,CENTRO,NA CIDADE DEZE DOCA/MA PARA FUNCIONARA DEPOL REG. DE POLICIA-CIVIL DA CIDADE, CONF.CT 40/16/ASSEJUR/SEGEP, MAI/18, PROC-15
2018NE01817 05/07/2018 2.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1816/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA JOSE SARNEY,145-CENTRO,ZE DOCA-MA,ONDE FUNCIONA A REGIONA.DE POLICIACIVIL,JUN.2018,CT.40/16.
2018NE01900 12/07/2018 2.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. LOCACAO DE IMOVEL NOMES DE JUL/18, CT.LOCACAON 040/2016/ASSEJUR/SEGEP,CON TRANSFERENCIA DE TI-TULARIDADE PARA SSP-MA,CUJO OBJETIVO E O IMOVELSITUADO A RUA JOSE SARNEYN 145 CENTRO,NA CIDADE DEZE DOCA-MA
2018NE02228 13/08/2018 2.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1816/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.40/2016.
2018NE02733 21/09/2018 2.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1816/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.40/2016.
2018NE03013 17/10/2018 2.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1816*2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.40/2016.
2018NE03258 14/11/2018 2.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1816/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.40/2016.
2018NE03788 19/12/2018 2.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1816/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.40/2016.
2018NE03822 19/12/2018 2.600,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE1816
2018NE03995 27/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05497 05/07/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05499 05/07/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05758 13/07/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06732 13/08/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08617 21/09/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09576 17/10/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10605 16/11/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12241 19/12/2018 0,00 2.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12312 20/12/2018 0,00 2.600,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01862 09/07/2018 0,00 0,00 52,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB01861 09/07/2018 0,00 0,00 2.547,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02086 17/07/2018 0,00 0,00 52,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02091 17/07/2018 0,00 0,00 52,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB02085 17/07/2018 0,00 0,00 2.547,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB02090 17/07/2018 0,00 0,00 2.547,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02794 04/09/2018 0,00 0,00 52,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB02793 04/09/2018 0,00 0,00 2.547,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03503 13/11/2018 0,00 0,00 52,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03576 13/11/2018 0,00 0,00 52,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB03502 13/11/2018 0,00 0,00 2.547,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB03575 13/11/2018 0,00 0,00 2.547,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03939 29/11/2018 0,00 0,00 52,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB03937 29/11/2018 0,00 0,00 2.547,80
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12622 31/12/2018 0,00 0,00 52,20
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL12638 31/12/2018 0,00 0,00 52,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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