CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
PGTOTARIFA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
49125/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Rede Bancária
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE DEPOSITOSJUDICIAIS, REFERENTE A LC 151/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00078 | 02/03/2018 | 199.382,48 | 1.299.649,82 | 1.299.649,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE DEPOSITOSJUDICIAIS, REFERENTE A LC 151/2015
|
2018NE00078 | 02/03/2018 | 199.382,48 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 78. PGTO TARIFAS BANCARIAS LC 151/2015.
|
2018NE00109 | 19/03/2018 | 163.757,47 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 78/2018 PARA ATENDER DESPESA COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE DEPOSITOSJUDICIAIS, REFERENTE A LC 151/2015.
|
2018NE00135 | 09/04/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 78/2018
|
2018NE00374 | 09/10/2018 | -63.490,13 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00989 | 02/03/2018 | 0,00 | -7.013,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00373 | 02/03/2018 | 0,00 | 199.381,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00467 | 19/03/2018 | 0,00 | 163.757,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00616 | 09/04/2018 | 0,00 | 191.716,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00760 | 09/05/2018 | 0,00 | 168.082,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00987 | 04/06/2018 | 0,00 | 155.692,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00988 | 04/06/2018 | 0,00 | 7.013,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01571 | 11/09/2018 | 0,00 | 169.507,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01572 | 11/09/2018 | 0,00 | 251.512,13 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00043 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 199.381,48 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00068 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 163.757,47 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00080 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 191.716,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00103 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.082,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00134 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.692,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00175 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 169.507,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00176 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 251.512,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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