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NOTA DE EMPENHO 2018NE00074

Favorecido

KAROLINE MEDEIROS DE SOUSA
R$ 7.198,56
 

CPF/CNPJ:

60023718340

Emissão:

14/03/2018

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

20619/18-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA VIANA VAZ, 86 - CENTRO

Municipio:

TIMON

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.VIANA VAZ,86_ TIMON/MA CONTRATO 08/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00074 14/03/2018 7.198,56 7.198,56 7.198,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.VIANA VAZ,86_ TIMON/MA CONTRATO 08/2017 PERIODO: JAN. A MAR.2018
2018NE00074 14/03/2018 7.198,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00192 15/03/2018 0,00 2.399,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00252 19/03/2018 0,00 2.399,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00369 03/04/2018 0,00 2.399,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00194 15/03/2018 0,00 0,00 37,16
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00253 19/03/2018 0,00 0,00 37,16
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00370 03/04/2018 0,00 0,00 37,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB00219 08/05/2018 0,00 0,00 2.362,37
PAGAMENTO (700214)
2018OB00347 16/05/2018 0,00 0,00 2.362,37
PAGAMENTO (700214)
2018OB00393 16/05/2018 0,00 0,00 2.362,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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