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NOTA DE EMPENHO 2018NE00078

Favorecido

MARIA DA CONCEICAO PAULA SOUSA
R$ 3.319,89
 

CPF/CNPJ:

48952303334

Emissão:

14/03/2018

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

17532/18-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA ALEGRIA, 105 - CENTRO

Municipio:

CAPINZAL DO NORTE

Estado:

MA

CEP:

65735000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DA ALEGRIA, 105CENTRO CAPINZAL DO NORTE,MA CONTRATO 059/2011 PERIODO: JAN. A MAR.2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00078 14/03/2018 3.319,89 3.319,89 3.319,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA DA ALEGRIA, 105CENTRO CAPINZAL DO NORTE,MA CONTRATO 059/2011 PERIODO: JAN. A MAR.2018
2018NE00078 14/03/2018 3.319,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00200 15/03/2018 0,00 1.106,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00256 19/03/2018 0,00 1.106,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00374 04/04/2018 0,00 1.106,63 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00104 23/03/2018 0,00 0,00 1.106,63
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2018GR00022 23/03/2018 0,00 0,00 -1.106,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB00249 08/05/2018 0,00 0,00 1.106,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB00349 16/05/2018 0,00 0,00 1.106,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB00396 16/05/2018 0,00 0,00 1.106,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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