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NOTA DE EMPENHO 2018NE00100

Favorecido

CAESI
R$ 2.300,00
 

CPF/CNPJ:

02098138000109

Emissão:

16/03/2018

Plano Interno:

PAGAGUA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

52966/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNEC. DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA5688-1 - POSTO FISCAL DEITINGA - SEFAZ/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00100 16/03/2018 1.200,00 1.300,73 1.225,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNEC. DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA5688-1 - POSTO FISCAL DEITINGA - SEFAZ/MA.
2018NE00100 16/03/2018 1.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFE-RENTE A FORNECIM DE AGUADE SET A DEZ/2018, MATRI-CULA 56881 - POSTO FISCALDE ITINGA/MA.
2018NE00277 23/10/2018 800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA DE SETEMBRO A DEZEM-BRO/2018, MATRICULA 56881- POSTO FISCAL DE ITINGA/MA.
2018NE00299 19/11/2018 300,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00613 16/03/2018 0,00 -3,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00217 16/03/2018 0,00 196,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00462 18/04/2018 0,00 103,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00544 16/05/2018 0,00 142,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00622 14/06/2018 0,00 80,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00691 13/07/2018 0,00 88,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00747 14/08/2018 0,00 173,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00796 17/09/2018 0,00 186,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00948 14/11/2018 0,00 256,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01061 12/12/2018 0,00 75,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00264 08/05/2018 0,00 0,00 193,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB00292 08/05/2018 0,00 0,00 103,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 264 DEVIDO CONTA DO FAVORECIDO ESTAR DIVERGENTE
2018GR00065 14/05/2018 0,00 0,00 -193,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB00430 17/05/2018 0,00 0,00 193,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB00448 17/05/2018 0,00 0,00 142,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB00572 16/07/2018 0,00 0,00 80,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00583 16/07/2018 0,00 0,00 88,17
PAGAMENTO (700214)
2018OB00674 11/10/2018 0,00 0,00 173,81
PAGAMENTO (700214)
2018OB00684 11/10/2018 0,00 0,00 186,59
PAGAMENTO (700214)
2018OB00759 22/11/2018 0,00 0,00 256,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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