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NOTA DE EMPENHO 2018NE00067

Favorecido

INSS
R$ 633,05
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

14/05/2018

Plano Interno:

PESSIPREV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OBRIGACOES PATRONAIS

Processo:

113478/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A DESPESA COMINSS(EMPREGADOR) DA FOLHADE EXONERADOS/IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00067 14/05/2018 633,05 633,05 633,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESA COMINSS(EMPREGADOR) DA FOLHADE EXONERADOS/IPREV, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2018
2018NE00067 14/05/2018 633,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00159 14/05/2018 0,00 633,05 0,00
PAGAMENTO (700205)
2018OB00164 15/05/2018 0,00 0,00 633,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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