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NOTA DE EMPENHO 2018NE00269

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 163.335,70
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

01/11/2018

Plano Interno:

MANUT/IPREV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

13993/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-01/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00269 01/11/2018 163.335,70 81.667,85 81.667,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-01/2017.
2018NE00269 01/11/2018 163.335,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00747 18/12/2018 0,00 81.667,85 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00749 18/12/2018 0,00 0,00 816,68
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00638 19/12/2018 0,00 0,00 8.983,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB00664 27/12/2018 0,00 0,00 71.867,71
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00856 31/12/2018 0,00 0,00 0,42
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE PAGAMENTO
2018GR00012 31/12/2018 0,00 0,00 -0,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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