CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
01/06/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
13993/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-01/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00107 | 01/06/2018 | 163.335,70 | 163.335,70 | 163.335,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA DIURNA ENOTURNA CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-01/2017.
|
2018NE00107 | 01/06/2018 | 163.335,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00387 | 14/08/2018 | 0,00 | 81.667,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL00474 | 17/09/2018 | 0,00 | 81.667,85 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00389 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00383 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.983,46 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00384 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.797,56 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00476 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,68 |
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL00564 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.983,46 |
PAGAMENTO (530358)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL00565 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.797,56 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00507 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.070,15 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00580 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.070,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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