CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
03/09/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54450/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS .CONTRATO 38
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00202 | 03/09/2018 | 26.659,60 | 26.659,60 | 26.659,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS .CONTRATO 38
|
2018NE00202 | 03/09/2018 | 26.659,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00554 | 19/10/2018 | 0,00 | 26.659,60 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00556 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,89 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00515 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,56 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00549 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.327,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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