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NOTA DE EMPENHO 2018NE00143

Favorecido

R&P TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
R$ 64.871,69
 

CPF/CNPJ:

02960160000108

Emissão:

02/07/2018

Plano Interno:

MANUT/IPREV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

54450/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS /CONTRATO N.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00143 02/07/2018 64.871,69 64.871,69 64.871,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS /CONTRATO N.
2018NE00143 02/07/2018 64.871,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00337 01/08/2018 0,00 26.659,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00338 01/08/2018 0,00 26.659,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00359 07/08/2018 0,00 11.552,49 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00342 01/08/2018 0,00 0,00 399,89
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00343 01/08/2018 0,00 0,00 399,89
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00361 07/08/2018 0,00 0,00 173,29
PAGAMENTO (700214)
2018OB00308 08/08/2018 0,00 0,00 22.087,47
PAGAMENTO (700214)
2018OB00309 08/08/2018 0,00 0,00 22.087,47
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00314 10/08/2018 0,00 0,00 2.932,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00316 10/08/2018 0,00 0,00 2.932,56
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00318 10/08/2018 0,00 0,00 1.270,77
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00315 10/08/2018 0,00 0,00 1.239,68
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00317 10/08/2018 0,00 0,00 1.239,68
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00319 10/08/2018 0,00 0,00 537,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB00358 14/08/2018 0,00 0,00 9.571,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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