CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
02/07/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54450/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS /CONTRATO N.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00143 | 02/07/2018 | 64.871,69 | 64.871,69 | 64.871,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS /CONTRATO N.
|
2018NE00143 | 02/07/2018 | 64.871,69 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00337 | 01/08/2018 | 0,00 | 26.659,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00338 | 01/08/2018 | 0,00 | 26.659,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00359 | 07/08/2018 | 0,00 | 11.552,49 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00342 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,89 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00343 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,89 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00361 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,29 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00308 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.087,47 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00309 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.087,47 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00314 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00316 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00318 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.270,77 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00315 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.239,68 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00317 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.239,68 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00319 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,18 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00358 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.571,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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