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NOTA DE EMPENHO 2018NE00025

Favorecido

NATHALIA NEPONUCENA DA SILVA
R$ 924,00
 

CPF/CNPJ:

61009673327

Emissão:

21/02/2018

Plano Interno:

GESTAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

021847/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA C, N 5 ALTO DA BOA VISTA

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65910606

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIRIO SERVICO EM IMPERATRIZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00025 21/02/2018 160,00 924,00 924,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIRIO SERVICO EM IMPERATRIZ
2018NE00025 21/02/2018 160,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0026/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICOEM IMPERATRIZ MES FEV/18
2018NE00082 12/03/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.025/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEPARA ESTAGIARIO A SERVICOEM IMPERATRIZ MES MAR/18
2018NE00128 09/04/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.025/18 VALETRANSPORTE MES DE ABRIL PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ.
2018NE00197 09/05/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.025/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ PARA OS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
2018NE00276 14/06/2018 1.232,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0025/2018 NATHALIA.
2018NE00384 10/10/2018 -930,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00042 22/02/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00142 12/03/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00271 09/04/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00476 11/05/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00628 15/06/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00868 09/08/2018 0,00 154,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00066 27/02/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00219 12/03/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00271 10/04/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00462 15/05/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00592 19/06/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00718 14/08/2018 0,00 0,00 154,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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