CPF/CNPJ:
60502691301
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
0235827/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA TEODORO TELES N.23
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ REF.OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00425 | 15/10/2018 | 616,00 | 616,00 | 616,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ REF.OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/18
|
2018NE00425 | 15/10/2018 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
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2018NL01135 | 15/10/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
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2018NL01261 | 08/11/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
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2018NL01461 | 07/12/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
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2018NL01478 | 10/12/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700090)
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2018OB00990 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO (700090)
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2018OB01025 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO (700090)
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2018OB01180 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO (700090)
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2018OB01255 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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