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NOTA DE EMPENHO 2018NE00035

Favorecido

FABRICIA FEITOSA BARRETO
R$ 913,50
 

CPF/CNPJ:

60502691301

Emissão:

21/02/2018

Plano Interno:

GESTAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

021847/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA TEODORO TELES N.23

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00035 21/02/2018 160,00 913,50 913,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ.
2018NE00035 21/02/2018 160,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO REF.REFORCO DA NE.0035/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICOEM IMPERATRIZ MES FEV/18
2018NE00092 12/03/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.035/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE MARCO/18
2018NE00144 09/04/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.035/18 VALETRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZMES DE ABRIL/2018
2018NE00196 09/05/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.035/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTAGIARIOS A SERVICOEM IMPERATRIZ DOS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018
2018NE00286 14/06/2018 1.232,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0035/2018 FABRICIA
2018NE00394 10/10/2018 -930,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0035/2018 FABRICIA
2018NE00399 10/10/2018 -10,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00052 22/02/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00152 12/03/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00284 09/04/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00486 11/05/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00638 15/06/2018 0,00 143,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00878 09/08/2018 0,00 154,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00076 27/02/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00229 12/03/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00281 10/04/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00472 15/05/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00602 19/06/2018 0,00 0,00 143,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00728 14/08/2018 0,00 0,00 154,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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