CPF/CNPJ:
41490848000123
Emissão:
10/10/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0237428/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA DACSA CONSULTORIA PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00400 | 10/10/2018 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DACSA CONSULTORIA PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00400 | 10/10/2018 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0400/2018 CSA CONSULTORIA
|
2018NE00537 | 16/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE.0400/18 CSA CONSULTORIA.
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2018NE00592 | 31/12/2018 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01087 | 11/10/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01316 | 14/11/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01510 | 13/12/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01543 | 17/12/2018 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00976 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00977 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01078 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01079 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01244 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01245 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01274 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 401,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01275 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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