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NOTA DE EMPENHO 2018NE00400

Favorecido

C S A CONSULTORIA E SISTEMA ABERTO LTD
R$ 1.680,00
 

CPF/CNPJ:

41490848000123

Emissão:

10/10/2018

Plano Interno:

GESTAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0237428/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA DACSA CONSULTORIA PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00400 10/10/2018 1.680,00 1.680,00 1.680,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DACSA CONSULTORIA PARA PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
2018NE00400 10/10/2018 1.680,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0400/2018 CSA CONSULTORIA
2018NE00537 16/11/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE.0400/18 CSA CONSULTORIA.
2018NE00592 31/12/2018 -1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01087 11/10/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01316 14/11/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01510 13/12/2018 0,00 420,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01543 17/12/2018 0,00 420,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00976 11/10/2018 0,00 0,00 401,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00977 11/10/2018 0,00 0,00 18,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB01078 14/11/2018 0,00 0,00 401,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01079 14/11/2018 0,00 0,00 18,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB01244 14/12/2018 0,00 0,00 401,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01245 14/12/2018 0,00 0,00 18,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB01274 17/12/2018 0,00 0,00 401,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01275 17/12/2018 0,00 0,00 18,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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