CPF/CNPJ:
04662786320
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
021847/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO JOSE N.04
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00029 | 21/02/2018 | 160,00 | 913,50 | 913,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO EM IMPERATRIZ
|
2018NE00029 | 21/02/2018 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.029/18 VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERTARIZ MES DE FEV/18
|
2018NE00086 | 12/03/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.029/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE MARCO/18
|
2018NE00134 | 09/04/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A NE.0029/18 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE ABRIL/18
|
2018NE00203 | 09/05/2018 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.029/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTAGIARIOS A SERVICOEM IMPERATRIZ DOS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE00280 | 14/06/2018 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0029/2018 ANDRE
|
2018NE00388 | 10/10/2018 | -930,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0029/2018 ANDRE LUIS
|
2018NE00396 | 10/10/2018 | -10,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00046 | 22/02/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00146 | 12/03/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00275 | 09/04/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00480 | 11/05/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00632 | 15/06/2018 | 0,00 | 143,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00872 | 09/08/2018 | 0,00 | 154,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00070 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00223 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00275 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00466 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00596 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00722 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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