CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0102683/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO DIFERENCA DO DAREREF.AO ARQUIVAMENTO NA JUCEMA DA ATA DA REUNIAO DAAGO/AGE DESTA EMPRESA REALIZADA EM 16/03/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00181 | 26/04/2018 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIFERENCA DO DAREREF.AO ARQUIVAMENTO NA JUCEMA DA ATA DA REUNIAO DAAGO/AGE DESTA EMPRESA REALIZADA EM 16/03/2018.
|
2018NE00181 | 26/04/2018 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 181/2018.
|
2018NE00615 | 31/12/2018 | -51,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01656 | 26/04/2018 | 0,00 | -51,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00395 | 26/04/2018 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00351 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00352 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 351/2018 DARE JUCEMA
|
2018GR00005 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL00461 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00460 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF.DEVOLUCAO PELO BANCO DO BRASIL DARE POR MOTIVONAO AUTENTICA MAIS POR ORDEM BANCARIA CONF.OB.0352/2018.
|
2018GR00007 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01632 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01641 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01642 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01639 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01653 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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