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NOTA DE EMPENHO 2018NE00194

Favorecido

M L S PAPEIS EIRELI-EPP
R$ 5.124,00
 

CPF/CNPJ:

26176674000135

Emissão:

25/10/2018

Plano Interno:

CAPACEGMA/1

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

208123/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação de Servidores Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM EM ACO INOX, AUTOMATIC, COM TAMP

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00194 25/10/2018 5.124,00 5.124,00 5.124,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML GARRAFA TERMICA REVESTIDA EM EM ACO INOX, AUTOMATIC, COM TAMP
2018NE00194 25/10/2018 5.124,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00419 09/11/2018 0,00 2.280,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00419 09/11/2018 0,00 570,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00419 09/11/2018 0,00 816,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00419 09/11/2018 0,00 534,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00420 09/11/2018 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00420 09/11/2018 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00420 09/11/2018 0,00 354,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00420 09/11/2018 0,00 252,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00312 23/11/2018 0,00 0,00 5.124,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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