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NOTA DE EMPENHO 2018NE00115

Favorecido

D SILVA PEREIRA - COMERCIAL DOIS IRMÃOS ME
R$ 6.492,00
 

CPF/CNPJ:

07376594000189

Emissão:

03/07/2018

Plano Interno:

CAPACEGMA/1

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo:

168905/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação de Servidores Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

SUPORTE PARA EQUIPAMENTO TIPO: FIXO DE PAREDE EM AC, PARA: TELEVISOR DE PLASMA/LED DE 30" A 50", DE ENC MICROFONE DO TIPO DE MAO COM SINTONIZADOR PORTARIL, PARA USO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00115 03/07/2018 6.492,00 6.492,00 6.492,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SUPORTE PARA EQUIPAMENTO TIPO: FIXO DE PAREDE EM AC, PARA: TELEVISOR DE PLASMA/LED DE 30" A 50", DE ENC MICROFONE DO TIPO DE MAO COM SINTONIZADOR PORTARIL, PARA USO
2018NE00115 03/07/2018 6.492,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2018NL00213 24/07/2018 0,00 1.596,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2018NL00213 24/07/2018 0,00 1.360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2018NL00213 24/07/2018 0,00 585,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2018NL00213 24/07/2018 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2018NL00214 24/07/2018 0,00 895,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2018NL00214 24/07/2018 0,00 1.371,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2018NL00214 24/07/2018 0,00 285,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00158 01/08/2018 0,00 0,00 6.492,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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