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NOTA DE EMPENHO 2018NE00106

Favorecido

JOSE DE RIBAMAR COUTINHO ROMA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

78499631304

Emissão:

24/05/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

124990/2018.

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

LARGO SANTIAGO, NUMERO 48 CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF. A 08 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR, QUEIRA PARTICIPAR DO PROJETOOUVIDORIA ITINERANTE NASCIDADES DE PEDREIRAS, CO-DO, CAXIAS, TIMON, BARRADO CORDA, PRESIDENTE DUT-RA E SAO JOAO DOS PATOS-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00106 24/05/2018 1.144,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 08 DIARIASEM FAVOR DO SERVIDOR, QUEIRA PARTICIPAR DO PROJETOOUVIDORIA ITINERANTE NASCIDADES DE PEDREIRAS, CO-DO, CAXIAS, TIMON, BARRADO CORDA, PRESIDENTE DUT-RA E SAO JOAO DOS PATOS-MA.
2018NE00106 24/05/2018 1.144,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO 106DEVIDO CANCELAMENTO DEDIARIA.
2018NE00118 05/06/2018 -1.144,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL00431 24/05/2018 0,00 -1.144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00411 28/05/2018 0,00 1.144,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00143 28/05/2018 0,00 0,00 1.144,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DEVIDO SUSPENSAO DE VIAGEM.
2018GR00017 30/05/2018 0,00 0,00 -1.144,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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