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NOTA DE EMPENHO 2018NE00236

Favorecido

MARIA RAIMUNDA DE SOUSA ARAUJO
R$ 3.699,60
 

CPF/CNPJ:

50472569368

Emissão:

23/10/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

250768/2018

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N SITIO RANGEDOR COHAFUMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071750

Descrição

EMPENHO REF. A DESPESA DEPRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 14/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00236 23/10/2018 4.000,00 3.699,60 3.699,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DESPESA DEPRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF.RA 14/2018.
2018NE00236 23/10/2018 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO.
2018NE00242 14/11/2018 -300,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL01138 23/10/2018 0,00 -300,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01042 23/10/2018 0,00 4.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV
2018OB00303 23/10/2018 0,00 0,00 4.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01139 14/11/2018 0,00 0,00 3.699,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01139 14/11/2018 0,00 0,00 -3.699,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR DEVOLUCAO DE SALDO
2018GR00024 14/11/2018 0,00 0,00 -300,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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