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NOTA DE EMPENHO 2018NE00121

Favorecido

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
R$ 2.000,00
 

CPF/CNPJ:

33816085768

Emissão:

06/06/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

135458/2018

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA BOA ESPERANCA 155, QUADRA B N.1RESIDENCIAL JAQUEIRAS I TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066190

Descrição

EMPENHO REF. AS DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO, CONF. RA N. 04/2018PROC. DE PAGTO. 135458/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00121 06/06/2018 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AS DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO, CONF. RA N. 04/2018PROC. DE PAGTO. 135458/18
2018NE00121 06/06/2018 2.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00451 06/06/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV
2018OB00149 06/06/2018 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00955 02/10/2018 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00955 02/10/2018 0,00 0,00 -2.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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