CPF/CNPJ:
33816085768
Emissão:
06/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
135458/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOA ESPERANCA 155, QUADRA B N.1RESIDENCIAL JAQUEIRAS I TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066190
EMPENHO REF. AS DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO, CONF. RA N. 04/2018PROC. DE PAGTO. 135458/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00121 | 06/06/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AS DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO, CONF. RA N. 04/2018PROC. DE PAGTO. 135458/18
|
2018NE00121 | 06/06/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
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2018NL00451 | 06/06/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00149 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00955 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
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2018NL00955 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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