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NOTA DE EMPENHO 2018NE00022

Favorecido

OI S/A
R$ 27.000,00
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

22/02/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

40811/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 11/MAR/2018 DOQUARTO ADITIVO DO CONTR N10/2013 PROC. 18709/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00022 22/02/2018 27.000,00 27.000,00 27.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01/JAN A 11/MAR/2018 DOQUARTO ADITIVO DO CONTR N10/2013 PROC. 18709/2017.
2018NE00022 22/02/2018 27.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00054 23/02/2018 0,00 8.913,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00055 23/02/2018 0,00 1.652,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00182 20/03/2018 0,00 8.707,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00183 20/03/2018 0,00 1.651,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00304 24/04/2018 0,00 1.370,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00305 25/04/2018 0,00 4.704,44 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00020 28/02/2018 0,00 0,00 8.913,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB00021 28/02/2018 0,00 0,00 1.652,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB00076 13/04/2018 0,00 0,00 8.707,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00077 13/04/2018 0,00 0,00 1.651,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB00115 11/05/2018 0,00 0,00 1.370,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB00116 11/05/2018 0,00 0,00 4.704,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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