CPF/CNPJ:
18299688825
Emissão:
19/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
248524/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV BAHIA S/N CONDOMINIO GRANVILLAGETURU III, N. 47
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066856
VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DO GABINETE/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO CONFORME RA 12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00226 | 19/10/2018 | 3.700,00 | 3.580,00 | 3.580,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DO GABINETE/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO CONFORME RA 12/2018.
|
2018NE00226 | 19/10/2018 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO POR DEVOLUCAO DESALDO.
|
2018NE00271 | 28/11/2018 | -120,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01180 | 19/10/2018 | 0,00 | -120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01020 | 19/10/2018 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00296 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01181 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.580,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01181 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.580,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR DEVOLUCAO DE SALDO.
|
2018GR00027 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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