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NOTA DE EMPENHO 2018NE00226

Favorecido

LUCINEIA FERREIRA DA SILVA
R$ 3.580,00
 

CPF/CNPJ:

18299688825

Emissão:

19/10/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

248524/2018

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV BAHIA S/N CONDOMINIO GRANVILLAGETURU III, N. 47

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066856

Descrição

VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DO GABINETE/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO CONFORME RA 12/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00226 19/10/2018 3.700,00 3.580,00 3.580,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A DESPESAS DEPRONTO PAGTO PARA ATENDERAS DEMANDAS DO GABINETE/SEGEP, MATERIAL DE CONSU-MO CONFORME RA 12/2018.
2018NE00226 19/10/2018 3.700,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO POR DEVOLUCAO DESALDO.
2018NE00271 28/11/2018 -120,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL01180 19/10/2018 0,00 -120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01020 19/10/2018 0,00 3.700,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV
2018OB00296 19/10/2018 0,00 0,00 3.700,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01181 28/11/2018 0,00 0,00 3.580,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01181 28/11/2018 0,00 0,00 -3.580,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR DEVOLUCAO DE SALDO.
2018GR00027 28/11/2018 0,00 0,00 -120,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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