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NOTA DE EMPENHO 2018NE00098

Favorecido

PEDRO GARCEZ ABREU COMERCIO & SERVICOS EIRELI
R$ 3.129,61
 

CPF/CNPJ:

18233208000116

Emissão:

18/05/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

83113/2018.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AO CONTRATO55/2015- PROC. 129301/15MES DE OUTUBRO/2017. SERVICO DE CANTO CORAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00098 18/05/2018 3.129,61 3.129,61 3.129,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO55/2015- PROC. 129301/15MES DE OUTUBRO/2017. SERVICO DE CANTO CORAL.
2018NE00098 18/05/2018 3.129,61 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00391 21/05/2018 0,00 3.129,61 0,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00145 28/05/2018 0,00 0,00 144,28
PAGAMENTO (700214)
2018OB00205 12/07/2018 0,00 0,00 2.985,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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