Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00186

Favorecido

F. MENDES DOS SANTOS
R$ 126.856,96
 

CPF/CNPJ:

04708840000164

Emissão:

21/08/2018

Plano Interno:

MANUTCENTRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

114154/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AO PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO14/2017, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMA-TIZACAO DA SEGEP/MA. PERIODO DE 02/08 A 31/12/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00186 21/08/2018 126.856,96 126.856,96 77.316,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PRIMEIROTERMO ADITIVO DO CONTRATO14/2017, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMA-TIZACAO DA SEGEP/MA. PERIODO DE 02/08 A 31/12/2018.
2018NE00186 21/08/2018 126.856,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00913 18/09/2018 0,00 24.690,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01008 11/10/2018 0,00 25.541,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01126 09/11/2018 0,00 25.541,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01299 12/12/2018 0,00 25.541,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01377 21/12/2018 0,00 25.541,67 0,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00277 03/10/2018 0,00 0,00 745,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00305 05/11/2018 0,00 0,00 771,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB00323 13/11/2018 0,00 0,00 23.944,63
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00330 13/11/2018 0,00 0,00 771,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB00415 28/12/2018 0,00 0,00 24.770,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB00416 28/12/2018 0,00 0,00 24.770,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00395 28/12/2018 0,00 0,00 771,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00397 28/12/2018 0,00 0,00 771,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,