CPF/CNPJ:
02763472000121
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63787/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO PERIODO DE01 JAN/ A 01/11/2018 DOCONTRATO N 37/2016 PROC240730/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00047 | 16/03/2018 | 62.916,00 | 55.232,80 | 55.232,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE01 JAN/ A 01/11/2018 DOCONTRATO N 37/2016 PROC240730/2017.
|
2018NE00047 | 16/03/2018 | 62.916,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N 47,DEVIDO SALDO NAO UTILI-ZADO.
|
2018NE00298 | 28/12/2018 | -7.683,20 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01336 | 16/03/2018 | 0,00 | -245,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00151 | 16/03/2018 | 0,00 | 3.400,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00258 | 12/04/2018 | 0,00 | 9.065,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00354 | 09/05/2018 | 0,00 | 10.466,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00507 | 12/06/2018 | 0,00 | 5.007,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00614 | 10/07/2018 | 0,00 | 4.753,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00716 | 08/08/2018 | 0,00 | 5.556,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00875 | 11/09/2018 | 0,00 | 5.840,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01011 | 16/10/2018 | 0,00 | 5.321,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01140 | 14/11/2018 | 0,00 | 5.576,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01263 | 10/12/2018 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01337 | 13/12/2018 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00075 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.400,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00112 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.065,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00173 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.466,40 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00196 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.007,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00215 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.753,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00284 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.556,60 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00365 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.840,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00370 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.321,40 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00372 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.576,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00381 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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