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NOTA DE EMPENHO 2018NE00242

Favorecido

GRAFICA SANTA CLARA LTDA
R$ 5.103,40
 

CPF/CNPJ:

11783446000156

Emissão:

18/07/2018

Plano Interno:

GESTAODOPRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

79784/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.AOS SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS, CONFORME O EMPENHO 175 DE 2017, E POSTE-RIOR CONTRATO N.14/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00242 18/07/2018 4.520,00 5.103,40 5.103,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS GRAFICOSDIVERSOS, CONFORME O EMPENHO 175 DE 2017, E POSTE-RIOR CONTRATO N.14/2017.
2018NE00242 18/07/2018 4.520,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO PAG. DA GRAFICA NF N.7444
2018NE00246 23/07/2018 583,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00418 18/07/2018 0,00 4.510,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00422 23/07/2018 0,00 593,40 0,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00373 18/07/2018 0,00 0,00 225,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00387 26/07/2018 0,00 0,00 563,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00388 26/07/2018 0,00 0,00 29,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB00398 01/08/2018 0,00 0,00 4.284,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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