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NOTA DE EMPENHO 2018NE00070

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 13.256,61
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

28/03/2018

Plano Interno:

GESTAODOPRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

101226/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS E CORRELATOS AFIM DE SUPRIR AS NECESSI-DADES DESTE INSTITUTO,CONFORME 2. ADITIVO DO CON-TRATO N.011/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00070 28/03/2018 15.000,00 13.256,61 13.256,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS E CORRELATOS AFIM DE SUPRIR AS NECESSI-DADES DESTE INSTITUTO,CONFORME 2. ADITIVO DO CON-TRATO N.011/2015.
2018NE00070 28/03/2018 15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO DO EMPENHON.70, DEVIDO FINANLIZACAODO 2.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.011/2015.
2018NE00270 31/07/2018 -1.743,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00153 28/03/2018 0,00 2.269,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00212 24/04/2018 0,00 2.656,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00310 13/06/2018 0,00 8.330,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00177 11/04/2018 0,00 0,00 2.269,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB00210 11/05/2018 0,00 0,00 2.656,28
PAGAMENTO (700214)
2018OB00300 14/06/2018 0,00 0,00 8.330,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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