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NOTA DE EMPENHO 2018NE00127

Favorecido

KATIA DUAILIBE CARVALHO
R$ 102,96
 

CPF/CNPJ:

45199493353

Emissão:

19/03/2018

Plano Interno:

ESCUTAS

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

66897/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV ALEXANDRE DE MOURA 400 CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00127 19/03/2018 900,00 102,96 102,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE- SAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM.
2018NE00127 19/03/2018 900,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2018NE00238 15/05/2018 -797,04 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00696 19/03/2018 0,00 -797,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00306 19/03/2018 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2018OB00124 19/03/2018 0,00 0,00 900,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00699 15/05/2018 0,00 0,00 102,96
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00699 15/05/2018 0,00 0,00 -102,96
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2018GR00014 15/05/2018 0,00 0,00 -797,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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