Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00131

Favorecido

CLARO S/A
R$ 25.163,89
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

19/03/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0052900/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CT 071/2015 RENOVACAO DO CONTRATO CLARO S/A-4. TERMO ADITIVO PERIODO DE 08/04 A 30/12/2018 - PREGAO PRESENCIAL N. 011/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00131 19/03/2018 40.000,00 20.113,89 20.113,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 071/2015 RENOVACAO DO CONTRATO CLARO S/A-4. TERMO ADITIVO PERIODO DE 08/04 A 30/12/2018 - PREGAO PRESENCIAL N. 011/2015
2018NE00131 19/03/2018 40.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DOSALDO DA 2018NE00131
2018NE00531 31/12/2018 -14.836,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00608 30/04/2018 0,00 252,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00811 05/06/2018 0,00 2.042,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00812 05/06/2018 0,00 255,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00970 27/06/2018 0,00 1.964,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00971 27/06/2018 0,00 255,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01100 01/08/2018 0,00 2.824,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01101 01/08/2018 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01341 31/08/2018 0,00 2.715,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01342 31/08/2018 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01564 04/10/2018 0,00 2.631,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01565 04/10/2018 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01757 01/11/2018 0,00 2.673,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01758 01/11/2018 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02059 06/12/2018 0,00 2.700,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02060 06/12/2018 0,00 359,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00283 03/05/2018 0,00 0,00 252,44
PAGAMENTO (700214)
2018OB00368 08/06/2018 0,00 0,00 2.042,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB00369 08/06/2018 0,00 0,00 255,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB00418 28/06/2018 0,00 0,00 1.964,97
PAGAMENTO (700214)
2018OB00419 28/06/2018 0,00 0,00 255,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB00480 01/08/2018 0,00 0,00 2.824,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB00481 01/08/2018 0,00 0,00 359,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00570 10/09/2018 0,00 0,00 2.715,29
PAGAMENTO (700214)
2018OB00571 10/09/2018 0,00 0,00 359,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00650 10/10/2018 0,00 0,00 2.631,03
PAGAMENTO (700214)
2018OB00651 10/10/2018 0,00 0,00 359,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00743 26/11/2018 0,00 0,00 2.673,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB00744 26/11/2018 0,00 0,00 359,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00841 10/12/2018 0,00 0,00 2.700,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00842 10/12/2018 0,00 0,00 359,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,