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NOTA DE EMPENHO 2018NE00007

Favorecido

OI S/A
R$ 115.002,80
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

24/01/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0287697/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

SERVICO DE TELEFONIA FIXACOMUTADO CT 38/2015 2. TERMO ADITIVO PERIODO DE JAN A JUNHO/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00007 24/01/2018 60.000,00 107.057,68 107.057,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE TELEFONIA FIXACOMUTADO CT 38/2015 2. TERMO ADITIVO PERIODO DE JAN A JUNHO/2018.
2018NE00007 24/01/2018 60.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO TELEFONIA FIXA COMUTADO CT 38/2015 2. TERMOS ADITIVO PERIODO DE JULHO A 03/12/2018.
2018NE00049 20/02/2018 75.002,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA 2018NE0007.
2018NE00545 31/12/2018 -20.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL02279 24/01/2018 0,00 -9.435,92 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL02293 24/01/2018 0,00 -578,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00197 01/03/2018 0,00 6.983,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00280 16/03/2018 0,00 9.414,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01021 11/07/2018 0,00 11.216,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01022 11/07/2018 0,00 9.876,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01023 11/07/2018 0,00 10.445,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01024 11/07/2018 0,00 9.849,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01305 28/08/2018 0,00 9.839,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01402 12/09/2018 0,00 10.754,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01627 10/10/2018 0,00 9.290,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01853 14/11/2018 0,00 9.911,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02025 04/12/2018 0,00 8.897,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02276 27/12/2018 0,00 9.435,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02291 28/12/2018 0,00 578,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02292 28/12/2018 0,00 578,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00073 07/03/2018 0,00 0,00 6.983,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00128 20/03/2018 0,00 0,00 9.414,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00427 12/07/2018 0,00 0,00 11.216,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB00428 12/07/2018 0,00 0,00 9.876,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB00429 12/07/2018 0,00 0,00 10.445,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB00430 12/07/2018 0,00 0,00 9.849,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB00561 10/09/2018 0,00 0,00 9.839,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB00621 04/10/2018 0,00 0,00 10.754,23
PAGAMENTO (700214)
2018OB00677 11/10/2018 0,00 0,00 9.290,27
PAGAMENTO (700214)
2018OB00780 29/11/2018 0,00 0,00 9.911,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB00838 10/12/2018 0,00 0,00 8.897,49
PAGAMENTO (700214)
2018OB00912 28/12/2018 0,00 0,00 578,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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