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NOTA DE EMPENHO 2018NE00015

Favorecido

VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

17465579000160

Emissão:

24/01/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0278522/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FORNECIMENTO DE REFEICOES/QUENTINHAS CT 34/2017 PRIODO DE JAN A 31/12/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00015 24/01/2018 20.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE REFEICOES/QUENTINHAS CT 34/2017 PRIODO DE JAN A 31/12/2018
2018NE00015 24/01/2018 20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE NATUREZA DE DESPESA INDEVIDA
2018NE00429 08/11/2018 -20.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01784 24/01/2018 0,00 -1.640,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01785 24/01/2018 0,00 -1.730,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01786 24/01/2018 0,00 -1.760,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01787 24/01/2018 0,00 -2.020,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01788 24/01/2018 0,00 -1.600,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01789 24/01/2018 0,00 -1.600,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01790 24/01/2018 0,00 -1.670,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01791 24/01/2018 0,00 -1.920,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01792 24/01/2018 0,00 -1.520,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00255 13/03/2018 0,00 1.640,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00626 02/05/2018 0,00 1.730,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00629 02/05/2018 0,00 1.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01569 05/10/2018 0,00 2.020,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01570 05/10/2018 0,00 1.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01571 05/10/2018 0,00 1.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01572 05/10/2018 0,00 1.670,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01573 05/10/2018 0,00 1.920,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01574 05/10/2018 0,00 1.520,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00108 16/03/2018 0,00 0,00 1.640,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00284 03/05/2018 0,00 0,00 1.730,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00285 03/05/2018 0,00 0,00 1.760,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00652 10/10/2018 0,00 0,00 2.020,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00653 10/10/2018 0,00 0,00 1.600,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00654 10/10/2018 0,00 0,00 1.600,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00655 10/10/2018 0,00 0,00 1.670,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00656 10/10/2018 0,00 0,00 1.920,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00657 10/10/2018 0,00 0,00 1.520,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB00657.
2018GR00043 08/11/2018 0,00 0,00 -1.520,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB00656.
2018GR00044 08/11/2018 0,00 0,00 -1.920,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB00655.
2018GR00045 08/11/2018 0,00 0,00 -1.670,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB00655.
2018GR00046 08/11/2018 0,00 0,00 -1.600,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB00653.
2018GR00047 08/11/2018 0,00 0,00 -1.600,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB00652.
2018GR00048 08/11/2018 0,00 0,00 -2.020,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB00285.
2018GR00049 08/11/2018 0,00 0,00 -1.760,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB00284.
2018GR00050 08/11/2018 0,00 0,00 -1.730,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB00108.
2018GR00051 08/11/2018 0,00 0,00 -1.640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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