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NOTA DE EMPENHO 2018NE00240

Favorecido

LOCALIZA RENT A CAR_S/A
R$ 42.570,28
 

CPF/CNPJ:

16670085000155

Emissão:

15/05/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0107772/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PRORROGACAO DO PRAZO DEVIGENCIA DO CT.019/2015- ASSEJUR/SEPLAN-4.TERMO ADITIVO,29/05 A DEZ/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00240 15/05/2018 42.582,67 42.570,28 42.570,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO PRAZO DEVIGENCIA DO CT.019/2015- ASSEJUR/SEPLAN-4.TERMO ADITIVO,29/05 A DEZ/2018.
2018NE00240 15/05/2018 42.582,67 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00240.
2018NE00546 31/12/2018 -12,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01115 03/08/2018 0,00 389,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01249 17/08/2018 0,00 6.025,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01250 17/08/2018 0,00 6.025,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01430 19/09/2018 0,00 6.025,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01664 19/10/2018 0,00 6.025,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01811 12/11/2018 0,00 6.025,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02036 05/12/2018 0,00 6.025,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02203 21/12/2018 0,00 6.025,85 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00497 06/08/2018 0,00 0,00 389,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB00534 21/08/2018 0,00 0,00 6.025,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00535 21/08/2018 0,00 0,00 6.025,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00616 04/10/2018 0,00 0,00 6.025,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00738 26/11/2018 0,00 0,00 6.025,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00775 29/11/2018 0,00 0,00 6.025,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00837 10/12/2018 0,00 0,00 6.025,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00878 21/12/2018 0,00 0,00 6.025,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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