CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
088347/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE UMA CAMIONETA CT 19/2015 3. TERMO ADITIVO PERIODO DE 01/JAN A 28/05/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00006 | 24/01/2018 | 28.810,17 | 28.810,17 | 28.810,17 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE UMA CAMIONETA CT 19/2015 3. TERMO ADITIVO PERIODO DE 01/JAN A 28/05/2018
|
2018NE00006 | 24/01/2018 | 28.810,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00372 | 28/03/2018 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00374 | 28/03/2018 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00569 | 25/04/2018 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00769 | 28/05/2018 | 0,00 | 5.839,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01114 | 03/08/2018 | 0,00 | 5.450,57 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00211 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00212 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00278 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00364 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.839,90 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00496 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.450,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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