CPF/CNPJ:
10646995000116
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
IMPSIGEF
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0286150/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERACAO ASSISTIDA COMOBJETIVO DE GARANTIR PLENA UTILIZACAO DA SOLUCAO CONTATADA,ADEQUACAO DA SOLUCAO AO AMBIENTE TECNOLOGICO DA CONTRATANTE- R$ 990.486,00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00063 | 21/02/2018 | 990.486,00 | 832.124,64 | 832.124,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERACAO ASSISTIDA COMOBJETIVO DE GARANTIR PLENA UTILIZACAO DA SOLUCAO CONTATADA,ADEQUACAO DA SOLUCAO AO AMBIENTE TECNOLOGICO DA CONTRATANTE- R$ 990.486,00.
|
2018NE00063 | 21/02/2018 | 990.486,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DOSALDO DA 2018NE00063.
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2018NE00548 | 31/12/2018 | -4.285,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00821 | 06/06/2018 | 0,00 | 226.711,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01667 | 19/10/2018 | 0,00 | 213.621,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02221 | 21/12/2018 | 0,00 | 391.792,24 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00446 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 215.375,68 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00447 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.335,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00739 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 202.940,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00740 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.681,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00891 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 372.202,63 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00892 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.589,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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