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NOTA DE EMPENHO 2018NE00063

Favorecido

ARROW ECS DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
R$ 986.200,24
 

CPF/CNPJ:

10646995000116

Emissão:

21/02/2018

Plano Interno:

IMPSIGEF

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0286150/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERACAO ASSISTIDA COMOBJETIVO DE GARANTIR PLENA UTILIZACAO DA SOLUCAO CONTATADA,ADEQUACAO DA SOLUCAO AO AMBIENTE TECNOLOGICO DA CONTRATANTE- R$ 990.486,00.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00063 21/02/2018 990.486,00 832.124,64 832.124,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERACAO ASSISTIDA COMOBJETIVO DE GARANTIR PLENA UTILIZACAO DA SOLUCAO CONTATADA,ADEQUACAO DA SOLUCAO AO AMBIENTE TECNOLOGICO DA CONTRATANTE- R$ 990.486,00.
2018NE00063 21/02/2018 990.486,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DOSALDO DA 2018NE00063.
2018NE00548 31/12/2018 -4.285,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00821 06/06/2018 0,00 226.711,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01667 19/10/2018 0,00 213.621,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02221 21/12/2018 0,00 391.792,24 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00446 20/07/2018 0,00 0,00 215.375,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00447 20/07/2018 0,00 0,00 11.335,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB00739 26/11/2018 0,00 0,00 202.940,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00740 26/11/2018 0,00 0,00 10.681,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00891 27/12/2018 0,00 0,00 372.202,63
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00892 27/12/2018 0,00 0,00 19.589,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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